为加强内部审计工作的业务指导和监督,增强审计监督合力。近日,白山市审计局根据《白山市审计局2024年度内审工作计划》,持续对白山市农村农业局、白山市教育局、白山市林业局3个部门开展内部审计指导检查工作。
此次工作重点围绕内部控制制度建立、重大经济事项决策制度执行、财务收支审计、重大工程项目审计、固定资产建设项目审计、领导干部经济责任审计情况等方面进行。检查组通过查阅账目、审核文件等方式对三个部门的财务和业务工作进行了全面细致的检查。
通过此次工作,进一步摸清了三个部门的内审工作现状,针对内审工作中存在的问题,根据不同部门实际情况提出有针对性、实用性、有效性的意见和建议,规范并加强内部审计的管理和制度建设,同时以检代训,与内审人员开展业务交流,推动了内审人员的业务能力和业务质量的提升,充分发挥内部审计防范风险和成果运用等方面的重要作用,不断增强审计监督合力。
白山市审计局 王瑞丽